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索引号: 4311030021/2019-00330 分类:  
发文机关: 冷水滩区财政局 发文日期: 2019-08-23
名称: 永州市冷水滩区双牌支渠管理所2018年度部门决算公开说明
文号 :    
永州市冷水滩区双牌支渠管理所2018年度部门决算公开说明
2019-08-23           来源: 冷水滩区双牌支渠管理所 【字体:   打印

永州市冷水滩区双牌支渠管理所2018年度部门决算公开说明


目 录

第一部分永州市冷水滩区双牌支渠管理所部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 永州市冷水滩区双牌支渠管理所部门概况

一、部门职责

负责冷区支渠灌溉范围内农业抗旱供水、渠道防洪保安,维护维修及工程改造。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

冷水滩区双牌支渠管理所单位内设机构包括:办公室、党建办、财务室。

(二)决算单位构成。

冷水滩区双牌支渠管理所单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:冷水滩区双牌支渠管理所本级决算,无下属单位或机构。


第二部分 永州市冷水滩区双牌支渠管理所部门决算表(见附表1)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计383.67万元。与2017年相比,增加37.53万元,增长10.8%,主要是因为工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计383.67万元,其中:财政拨款收入383.67万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计383.67万元,其中:基本支出383.67万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计383.67万元,与2017年相比,增加37.53万元,增长10.8%,主要是因为工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出383.67万元,占本年支出合计的100%,与2017年相比,财政拨款支出增加37.53万元,增长10.8%,主要是因为工资调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出383.67万元,主要用于以下方面:农林水(类)支出358.41万元,占93.5%;住房保障(类)支出25.26万元,占6.5%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为373.654万元,支出决算数为383.67万元,完成年初预算的102.68%,其中:

1、农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。

年初预算为348.394万元,支出决算为358.41万元,完成年初预算的102.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加人员工资调标、绩效考核奖金等。

2、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为25.26万元,支出决算为25.26万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出383.67万元,其中:人员经费364.17万元,占基本支出的94.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、生活补助;公用经费19.5万元,占基本支出的5.09%,主要包括办公费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数与预算数持平,主要原因是无此项支出与上年相比持平,主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数与预算数持平,主要原因是无此项支出,与上年相比持平,主要原因是无此项支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数与预算数持平,主要原因是无此项支出,与上年相比持平,主要原因是无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,无此项支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止20181231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告(详见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出19.5万元,比年初预算数增加0.5万元,增长2.5%。主要原因是:单位人员的增加,增加公用经费。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元,人数0人,无此项支出;开支培训费0万元,未开展相关培训,人数0;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人


第五部分 附件

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